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企業內部審計工作流程是怎樣的?(最新)

時間:2022-05-31 03:06 編輯:長沙代理記賬

企業內部審計工作流程是怎樣的?

2022-05-24

如今,對于市場中一些企業而言,為了提高企業經營管理水平,及時發現企業經營運轉過程中存在的漏洞,很多設置專門審計部門的企業,都會根據經營需要和管理要求推進內部審計工作實施。那么,企業內部審計工作流程是怎樣的?接下來,本文來帶您對此進行具體了解!一般來說,企業開展內部審計,其大致按照如下流程與步驟來進行:


(1)由審計人員對企業經營環境及基本經營、管理狀況進行初步了解,并評估審計風險;


(2)組建內部審計工作小組,做好審計工作開展前期準備工作;


(3)考慮組織風險及管理需要,長沙代理記賬,審計人員還需制定審計工作計劃,對審計工作做出合理安排,并報經主管領導批準;


(4)在審計實施前,向被審計部門發放《審計通知書》;


(5)深入調查了解企業的經營情況,對其經營活動及內部控制的真實性、合法性和有效性進行測試,


(6)運用座談、檢查、抽樣和分析性程序等審計方法,獲取充分、相關、可靠的審計證據,以支持審計結論和審計建議;


(7)將收集的審計證據及形成的審計結論記錄于審計工作底稿;


(8)與被審計企業、部門負責人交換審計意見,在審計工作底稿的基礎上出具正式審計報告。


至此,企業內部審計工作流程基本完成!以上是對企業內部審計工作流程介紹。對于需要開展內部審計活動的企業來說,如對此不了解,便有必要對文中介紹程序作具體把握,從而以確保內部審計活動有序開展!


附:企業內部審計的工作內容


其具體包括:


(1)財務應用。即主要是對企業資產、負債和損益的真實、合法和效益進行審計和監督,對企業會計報表反映的會計信息依法作出客觀、公正的評價。


(2)業務應用程序。主要是對企業生產經營全過程的合理性、各種生產力要素的開發利用情況以及經濟性、效率性和有效性的實現程度的審查。


(3)管理應用程序。通常是指對管理體系和管理工作的審計。其考核內容一般包括兩個方面:一是考核企業的管理職能;二是考核企業各項管理職能的工作。


(4)風險管理。其主要是企業識別、衡量和分析潛在的事故或損失,并對其進行有效控制,以最經濟合理的方法應對風險,以實現最大安全的過程。


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